A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000410
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
07/01/2013 |
CH 000411
|
R$ 1.250,00
|
PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL / HORAS TÉCNICAS. | |
07/01/2013 |
CH 000412
|
R$ 2.500,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA. | |
07/01/20132 |
CH 000413
|
R$ 1.449,47
|
SEGURO SAÚDE. | |
07/01/2013 |
CH 000414
|
R$ 3.125,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DAS PARÓQUIAS DE PACIÊNCIA, DA ROCINHA, DO VIDIGAL, DE CAMPINHO E DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
07/01/2013 |
CH 000415
|
R$ 2.705,06
|
CAIXA PEQUENA. | |
07/01/2013 |
CH 000416
|
R$ 2.106,67
|
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR. | |
07/01/2013 |
CH 000417
|
R$ 1.848,00
|
CARTÕES DE NATAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
07/01/2013 |
CH 000418
|
R$ 3.500,00
|
CANETAS DA PASTORAL DO MENOR. | |
07/01/2013 |
CH 000419
|
R$ 3.604,10
|
CORREIOS. | |
17/01/2013 |
CH 000420
|
R$ 20.000,00
|
ADAPTAÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
17/01/2013 |
CH 000421
|
R$ 3.500,00
|
CENTRO SÓCIO ESPORTIVO COMENDADOR ARMINDO DA FONSECA – CAMPINHO. |
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000422
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/02/2013 |
CH 000423
|
R$ 1.486,83
|
SEGURO SAÚDE. | |
01/02/2013 |
CH 000424
|
R$ 3.197,29
|
CAIXA PEQUENA. | |
04/02/2013 |
CH 000425
|
R$ 3.282,80
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DAS PARÓQUIAS DE PACIÊNCIA, DA ROCINHA E DE CAMPINHO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA E REEMBOLSO DA MITRA PARA DESPESAS DE CARTÓRIO. | |
04/02/2013 |
CH 000426
|
R$ 4.050,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA. | |
04/02/2013 |
CH 000427
|
R$ 2.106,67
|
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR. | |
22/02/2013 |
CH 000428
|
R$ 20.000,00
|
ADAPTAÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000429
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/03/2013 |
CH 000430
|
R$ 1.542,62
|
SEGURO SAÚDE. | |
01/03/2013 |
CH 000431
|
R$ 4.510,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA. | |
01/03/2013 |
CH 000432
|
R$ 4.227,43
|
CAIXA PEQUENA. | |
01/03/2013 |
CH 000433
|
R$ 2.106,67
|
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR. | |
01/03/2013 |
CH 000434
|
R$ 1.200,00
|
INSTITUTO ALIANÇA (JANEIRO E FEVEREIRO). | |
01/03/2013 |
CH 000435
|
R$ 600,00
|
INSTITUTO ALIANÇA (MARÇO). | |
01/03/2013 |
CH 000436
|
CANCELADO |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000437
|
R$ 1.564,28
|
SEGURO SAÚDE. | |
01/04/2013 |
CH 000438
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/04/2013 |
CH 000439
|
R$ 2.510,07
|
CAIXA PEQUENA. | |
01/04/2013 |
CH 000440
|
R$ 830,33
|
REEMBOLSO PARA A MITRA DE 50% DAS DESPESAS DE LUZ, ÁGUA E TELEFONE DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
01/04/2013 |
CH 000441
|
R$ 1.600,00
|
PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE MATEMÁTICA. | |
01/04/2013 |
CH 000442
|
R$ 3.730,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA, HORAS TÉCNICAS E LANCHE DOS APRENDIZES. | |
01/04/2013 |
CH 000443
|
R$ 5.150,00
|
AQUISIÇÃO DE 03 NETBOOKS, 01 RÁDIO E 02 DATA SHOWS. | |
01/04/2013 |
CH 000444
|
R$ 17.800,00
|
GERADOR E SUA COLOCAÇÃO NO ONIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000445
|
R$ 1.564,28
|
SEGURO SAÚDE. | |
01/05/2013 |
CH 000446
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/05/2013 |
CH 000447
|
R$ 3.200,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA. | |
01/05/2013 |
CH 000448
|
R$ 2.245,25
|
CORREIOS E LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
01/05/2013 |
CH 000449
|
R$ 3.519,43
|
CAIXA PEQUENA. | |
01/05/2013 |
CH 000450
|
R$ 2.650,00
|
DIAGRAMADOR DO RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
01/05/2013 |
CH 000451
|
R$ 900,00
|
1ª PARCELA DA OBRA DE CAMPINHO. | |
24/05/2013 |
CH 000452
|
R$ 4.400,00
|
J. SHOLNA REPRODUÇÕES GRÁFICAS – IMPRESSÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
28/05/2013 |
CH 000453
|
R$ 1.564,28
|
SEGURO SAÚDE. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000454
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/06/2013 |
CH 000455
|
R$ 3.502,23
|
CAIXA PEQUENA. | |
01/06/2013 |
CH 000456
|
R$ 3.600,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA. | |
01/06/2013 |
CH 000457
|
R$ 1.983,09
|
LANCHE E SEGURO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO DE APRENDIZAGEM E PAGAMENTO DO PROFESSOR DE INCLUSÃO DIGITAL DA PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA. | |
01/06/2013 |
CH 000458
|
R$ 3.051,80
|
CORREIOS. | |
01/06/2013 |
CH 000459
|
R$ 2.900,00
|
2ª PARCELA DA OBRA DE CAMPINHO. | |
01/06/2013 |
CH 000460
|
R$ 500,00
|
ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PASTORAL DO MENOR. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000461
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
01/07/2013 |
CH 000462
|
R$ 1.402,06
|
SEGURO SAÚDE. | |
01/07/2013 |
CH 000463
|
R$ 4.158,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA. | |
01/07/2013 |
CH 000464
|
R$ 2.571,42
|
CAIXA PEQUENO. | |
01/07/2013 |
CH 000465
|
R$ 4.582,11
|
CAIXA PEQUENO. | |
01/07/2013 |
CH 000466
|
R$ 522,60
|
PLACAS E BANNERS. | |
01/07/2013 |
CH 000467
|
R$ 19.250,00
|
FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA PASTORAL DO MENOR NO JORNAL O GLOBO. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000468
|
R$ 5.500,04
|
ENCARTAMENTO DOS FOLDERS DA PASTORAL DO MENOR NO JORNAL O GLOBO. | |
02/08/2013 |
CH 000469
|
R$ 1.420,35
|
SEGURO SAÚDE. | |
02/08/2013 |
CH 000470
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
02/08/2013 |
CH 000471
|
R$ 5.320,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA E PROFESSORES DA INCLUSÃO DIGITAL PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA E SAGRADA FAMÍLIA. | |
02/08/2013 |
CH 000472
|
R$ 4.854,68
|
CAIXA PEQUENO. | |
02/08/2013 |
CH 000473
|
R$ 2.985,20
|
CORREIOS. | |
02/08/2013 |
CH 000474
|
R$ 7.000,00
|
MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013
|
||||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000475
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
02/09/2013 |
CH 000476
|
R$ 1.402,22
|
SEGURO SAÚDE. | |
02/09/2013 |
CH 000477
|
R$ 2.699,53
|
CAIXA PEQUENO. | |
02/09/2013 |
CH 000478
|
R$ 4.229,36
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA INCLUSÃO DIGITAL PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA, MARIA MÃE DA IGREJA E SAGRADA FAMÍLIA E CAIXA PEQUENO. | |
02/09/2013 |
CH 000479
|
R$ 5.240,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA. | |
02/09/2013 |
CH 000480
|
R$ 570,00
|
ENCARTAMENTO NO JORNAL TESTEMUNHO DE FÉ. | |
02/09/2013 |
CH 000481
|
R$ 25.000,00
|
PARTICIPAÇÃO NO JANTAR DA LIDE EM HOMENAGEM A DOM ORANI TEMPESTA. | |
02/09/2013 |
CH 000482
|
R$ 1.900,00
|
REFORMAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
02/09/2013 |
CH 000483
|
R$ 300,00
|
COMPRA DA IMPRESSORA PARA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA O CENTRO SOCIO ESPORTIVO DE CAMPINHO. | |
02/09/2013 |
CH 000484
|
R$ 1.721,10
|
CORREIOS. | |
02/09/2013 |
CH 000485
|
R$ 495,95
|
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
01/10/2013 |
CH 000486
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
01/10/2013 |
CH 000487
|
R$ 1.402,22
|
SEGURO SAÚDE. |
01/10/2013 |
CH 000488
|
R$ 4.240,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA |
01/10/2013 |
CH 000489
|
R$ 1.950,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INCLUSÃO DIGITAL DAS PARÓQUIAS SÃO TIAGO DE INHAÚMA, MARIA MÃE DA IGREJA E SAGRADA FAMÍLIA. |
01/10/2013 |
CH 000490
|
R$ 1.933,68
|
CAIXA PEQUENO. |
01/10/2013 |
CH 000491
|
R$ 2.798,52
|
PAGAMENTOS DO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. |
01/10/2013 |
CH 000492
|
R$ 3.271,70
|
PAGAMENTOS DO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA E CAIXA PEQUENA. |
01/10/2013 |
CH 000493
|
R$ 6.300,00
|
FESTAS DAS CRIANÇAS. |
01/10/2013 |
CH 000494
|
R$ 891,96
|
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL E SEGURO. |
01/10/2013 |
CH 000495
|
R$ 2.320,65
|
CORREIOS. |
01/10/2013 |
CH 000496
|
R$ 1.500,00
|
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
01/11/2013 |
CH 000497
|
R$ 1.175,00
|
ACESSÓRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. |
CH 000498
|
CANCELADO. | ||
01/11/2013 |
CH 000499
|
R$ 1.683,85
|
SEGURO SAÚDE. |
01/11/2013 |
CH 000500
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
01/11/2013 |
CH 000501
|
R$ 4.860,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA |
01/11/2013 |
CH 000502
|
R$ 5.631,29
|
CAIXA PEQUENA E DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA |
01/11/2013 |
CH 000503
|
R$ 2.955,00
|
ACESSÓRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL |
01/11/2013 |
CH 000504
|
R$ 280,20
|
ENVELOPES PARA ENVIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES. |
01/11/2013 |
CH 000505
|
R$ 891,96
|
PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL. |
01/11/2013 |
CH 000506
|
R$ 845,00
|
ENVELOPES PARA ENVIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES. |
01/11/2013 |
CH 000507
|
R$ 2.717,66
|
PAGAMENTO DE GRÁFICA – IMPRESSÃO DE FOLDERS. |
01/11/2013 |
CH 000508
|
R$ 7.450,00
|
PAGAMENTO DE GRÁFICA – IMPRESSÃO DE CARTÕES DE NATAL. |
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
02/12/2013 |
CH 000509
|
R$ 11.175,00
|
ALUGUEL DE 16 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATENDIDOS DA PASTORAL DO MENOR – MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS. |
02/12/2013 |
CH 000510
|
R$ 5.000,00
|
AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, TABLETS E BOLAS PARA SORTEIO NA MISSA DE AÇAO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. |
02/12/2013 |
CH 000511
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
02/12/2013 |
CH 000512
|
R$ 1.683,85
|
SEGURO SAÚDE. |
02/12/2013 |
CH 000513
|
R$ 4.820,00
|
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA. |
02/12/2013 |
CH 000514
|
R$ 6.241,00
|
CAIXA PEQUENA E DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. |
02/12/2013 |
CH 000515
|
R$ 9.800,00
|
REPAROS ELÉTRICOS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. |
02/12/2013 |
CH 000516
|
R$ 800,00
|
PAGAMENTO DA FILMAGEM DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. |
02/12/2013 |
CH 000517
|
R$ 2.640,00
|
CONFRATERNIZAÇÃO DA PASTORAL DO MENOR. |
02/12/2013 |
CH 000518
|
R$ 10.000,00
|
CONFECÇÃO DE CAMISAS DA PASTORAL DO MENOR PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS. |
02/12/2013 |
CH 000519
|
R$ 18.000,00
|
BUFFET DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. |
02/12/2013 |
CH 000520
|
R$ 5.575,00
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ALUGUEL DE ÔNIBUS EXTRAS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, CORREIOS E 3ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. |